太化股份事件原因分析?

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1. 上市公司管理层和董事会对于内部控制的懈怠(可能还存在认知不到位的情况),以及外部审计师对于内部控制意见的懈怠(可能有签免责声明的情况存在);

2. IT 系统运维人员的职责不清、管理不严,对关键基础数据的授权审核不到位导致数据被随意篡改,并未能及时有效发现;

3. 内部审计人员对于IT系统和流程的熟悉程度不够,没有能够发现关键流程上的控制漏洞,未能形成对于业务经营的充分制约,审计程序缺乏针对性;

4. 内部审计部门对于公司高层领导及管理层的风险提示和通报机制不健全,未能起到应有的警示作用,使得在发生问题时,相关责任人未能得到应有的惩处;

5. 会计核算基础不扎实,对于业务的管控能力薄弱,缺乏对于复杂业务流程的合理预估,未能及时有效地通过账务处理发挥对于业务的监管作用。

以上各种因素造成了本案中财务报告严重失真的局面。至于为何是总经理直接签字就能造假的原因,个人认为可能在于总经理对于资金操控能力较强,并且能够通过股东来影响董事会和管理层的态度。

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